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审计部经理2023-05-13 09:01
岗位职责:
1、负责建立审计内控体系,拟定公司审计内控制度及流程,并有效组织实施;
2、负责对公司内部流程、制度进行日常监督和合规调查,对缺失项、风险项等提出改进建议,推动管理提升;
3、负责对公司重大投资项目及重大事项进行风险评估,对公司经营中潜在风险进行预判、预警;
4、负责开展各项工程专项审计,包括但不限于招采、成本、合同进度、工程变更、结算审计等,针对工程建设管理中存在的主要问题和风险,提出有效的改善建议,编制审计意见书;
5、参与公司各类经营合同、协议的会审,并对合同履行情况进行审计评价;
6、负责巡查工程项目施工现场,收集、整理、分析施工履约情况,及时防错纠弊,为公司优化管理提供意见;
7、负责落实审计整改事项的跟踪及考核,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
8、完成领导交办的其他工作任务,积极配合有关部门工作实施。
任职资格:
1、本科及以上学历,财会、审计、工程造价、工程管理等相关专业;
2、具备财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识;8年以上在工程招采、成本审核、工程管理等业务领域的内控工作经验;
3、熟悉工程类企业内控制度和流程,具有良好的工程造价知识功底和实际操作积累;具备主动挖掘成本节降空间、重大风险漏洞等事项的能力;
4、能主动适应企业文化、有责任心、具有较强的沟通协调能力和独立分析、判断能力,实操能力强,能独立开展工作,有领导才能及团队合作精神;
5、有知名企业、集团公司审计内控管理工作经验,持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)资格证书、一级建造师证书优先;
薪资待遇:面议

一经录用,待遇优厚。(有意者请携带身份证、学历证及相关证件前来面试)

联 系 人:熊经理
联系电话:029-81122868 
面试地址:西安市高新区西部大道阳光天地写字楼1103室

详细信息请登陆www.longchangjs.cn

 

          

 

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